Orden de Compra. Nº1657-40-SE23 "SERVICIO DE TRASLADO OFICINA COMUNAL LOS VILOS FEBRERO, SRMS4"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1657-40-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO OFICINA COMUNAL LOS VILOS FEBRERO, SRMS4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1657-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 69
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor serenAutos e.i.r.l
Razón Social AUTOMOTRIZ HECTOR RODRIGO DIAZ FLORES E.I.R.L.
R.U.T. 76.146.304-7
Sucursal serenAutos e.i.r.l
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina219LitroCOMBUSTIBLE DESDE 18/02 AL 28/02, VALOR POR LITRO $1.090COMBUSTIBLE DESDE 18/02 AL 28/02, VALOR POR LITRO $1.090 $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.710 $ 238.710
78111803
Servicios de autobuses contratados1SemanaSERVICIO DE TRASLADO SEMANAL EN 01 CAMIONETA 4X4 PARA OFICINA COMUNAL LOS VILOS. DESDE 18/02 AL 24/02 SEGÚN PPTO N° 699. LIC 1657-43-LE21SERVICIO DE TRASLADO SEMANAL EN 01 CAMIONETA 4X4 PARA OFICINA COMUNAL LOS VILOS. DESDE 18/02 AL 24/02 SEGÚN PPTO N° 699. LIC 1657-43-LE21 $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
78111803
Servicios de autobuses contratados4DíaSERVICIO DE TRASLADO DIARIO DESDE 25/02 AL 28/02 EN 01 CAMIONETA 4X4 PARA OFICINA COMUNAL LOS VILOS. SEGÚN PPTO N° 699. LIC 1657-43-LE21SERVICIO DE TRASLADO DIARIO DESDE 25/02 AL 28/02 EN 01 CAMIONETA 4X4 PARA OFICINA COMUNAL LOS VILOS. SEGÚN PPTO N° 699. LIC 1657-43-LE21 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 788.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 788.710

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.