|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1657-401-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA COVID19, SRMS4 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1657-12-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Seremi de Salud IV Región |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Joaquin 1801 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
San Joaquin 1801 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
36015,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Joaquin 1801 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIPARE LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
|
|
R.U.T. |
76.079.350-7 |
|
Sucursal |
DIPARE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 120 | Unidad | BANDERITAS ADHESIVAS / TAPE FLAGS 1.5 CM X 5 CM, 5 COLORES, 500 UN (100 X COLOR)
| BANDERITAS ADHESIVAS, 5 COLORES, 100UNID POR COLOR |
$ 668,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.160
|
$ 80.160
|
44121604
| Timbres y sellos | 15 | Unidad | TIMBRES FECHADORES / AUTOMÁTICOS
| TIMBRE FECHADOR AUTOMÁTICO |
$ 7.293,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 109.395
|
$ 109.395
|
|
|
Total Neto
|
$ 189.555
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.015
|
|
$ 225.570
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.