Orden de Compra. Nº
1657-551-SE24
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SRMS4
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1657-551-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SRMS4
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1657-40-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud IV Región
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 807
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
Comuna
La Serena
Impuesto
239104,74
Dirección de Envío de la Factura
SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALI AWADA
Razón Social
ECOMAS SPA
R.U.T.
76.858.093-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALI AWADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121620
Dedo de goma
30
Unidad no definida
DEDOS DE GOMA/ 13mm, REFERENCIA HAND
DEDOS DE GOMA/ 13mm, REFERENCIA HAND
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.460
$ 2.460
31201515
Cintas de papel
24
Unidad no definida
CINTA MASKING 24x40 MT/ 24x40MT, REFERENCIA SCOTCH O 3M
CINTA MASKING 24x40 MT/ 24x40MT, REFERENCIA SCOTCH O 3M
$ 897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.528
$ 21.528
44122001
Archivadores de fichas
24
Unidad no definida
LOMO ARCHIV.ADHESIVO/ ANCHO 10UN, REFERENCIA ADETEC
LOMO ARCHIV.ADHESIVO/ ANCHO 10UN, REFERENCIA ADETEC
$ 752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.048
$ 18.048
41111604
Reglas
5
Unidad no definida
REGLA 30CM/ PLASTICA
REGLA 30CM/ PLASTICA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
14111509
Artículos de papelería
225
Unidad no definida
RESMA PAPEL RECICLABLE A4 500 HOJAS/ Papel A4 75 gr/m2, Tamaño: 210mm x 297mm, Certificación: FSC, 100% Recicladas, Reciclables, Hojas blancas
RESMA PAPEL RECICLABLE A4 500 HOJAS/ Papel A4 75 gr/m2, Tamaño: 210mm x 297mm, Certificación: FSC, 100% Recicladas, Reciclables, Hojas blancas
$ 4.936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.110.600
$ 1.110.600
44111506
Taco calendario
30
Unidad no definida
TACO CALENDARIO GRANDE/ 17*11CM, REFERENCIA RHEINER, CONSIDERAR LINEA 7
TACO CALENDARIO GRANDE/ 17*11CM, REFERENCIA RHEINER, CONSIDERAR LINEA 7
$ 2.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.050
$ 64.050
44121618
Tijeras
18
Unidad no definida
TIJERA CORTA PAPEL/ 20cm APROXIMADAMENTE
TIJERA CORTA PAPEL/ 20cm APROXIMADAMENTE
$ 1.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.510
$ 30.510
44121505
Sobres especiales
5
Unidad no definida
SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO/ 1/4 OFICIO BLANCO, PAQUETE 50 SOBRES
SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO/ 1/4 OFICIO BLANCO, PAQUETE 50 SOBRES
$ 2.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
Total Neto
$ 1.258.446
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 239.105
TOTAL OC
$ 1.497.551
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.