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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1657-596-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ACTIVIDADES DIAS 4 Y 10 SEPTIEMBRE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1657-128-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud IV Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Las Higueras 506 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
San Joaquin 1801 |
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Comuna |
35
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Joaquin 1801 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Cláusula para efectuar el pago | “Para el pago de los productos y/o servicios adquiridos se solicita enviar factura incluyéndose además la 4ta copia de esta, a no ser que esta copia ya haya sido factorizada, además deberá adjuntar una declaración jurada simple en original firmada por el representante de la empresa, esta última utilizando el formato entregado por esta Seremi, donde indique a que cuenta se deben cancelar los productos y/o servicios. Dicha factura será pagada a 30 días como máximo, esto último previa recepción conforme realizada por la unidad demandante. Toda esta documentación deberá ser enviada a San Joaquín Nº 1801, La Serena, Región de Coquimbo, en sobre cerrado indicando en su carátula frontal: Nombre del Oferente, Dirección del Oferente, Fono del Oferente, Correo Electrónico del Oferente, Nº ID Orden de Compra del Portal Mercado Público.” |
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Proveedor |
PRODUCCIONES EVENTOS PREMIUM |
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Razón Social |
YURI MICHELLY CABELLO CUETO
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R.U.T. |
11.696.075-3 |
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Sucursal |
PRODUCCIONES EVENTOS PREMIUM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | ACTIVIDADES DIAS 4 Y 10 DE SEPTIEMBRE "TALLER LACTANCIA MATERNA". | ACTIVIDADES DIAS 4 Y 10 DE SEPTIEMBRE "TALLER LACTANCIA MATERNA". |
$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.