Orden de Compra. Nº1657-62-SE24 "ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA USO INSTITUCIONAL, SRMS4"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1657-62-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA USO INSTITUCIONAL, SRMS4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1657-40-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 114
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 41657,88
Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel48Unidad no definidaCINTA MASKING 48x40 MT/ 48x40M, REFERENCIA SCOTCH O 3M. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.CINTA MASKING 48x40 MT/ 48x40M, REFERENCIA SCOTCH O 3M. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES. $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.048 $ 90.048
44122103
Corchetes24Unidad no definidaCORCHETERA MEDIANA/ 25 HOJAS MAXIMO, REFERENCIA ISOFIT. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.CORCHETERA MEDIANA/ 25 HOJAS MAXIMO, REFERENCIA ISOFIT. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES. $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.816 $ 66.816
60121535
Goma de borrar72Unidad no definidaGOMA DE BORRAR/ MIGA PAPER MATE, REFERENCIA FACTIS SOFTER. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.GOMA DE BORRAR/ MIGA PAPER MATE, REFERENCIA FACTIS SOFTER. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES. $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.232 $ 11.232
44121708
Marcadores48Unidad no definidaMARCADOR PARA CD/ PUNTA FINA, COLOR NEGRO, REFERENCIA SHARPIE. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.MARCADOR PARA CD/ PUNTA FINA, COLOR NEGRO, REFERENCIA SHARPIE. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES. $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.632 $ 25.632
44121705
Portaminas36Unidad no definidaPORTA MINA 0.7/ PLASTICO, COLOR NEGRO O AZUL, REFERENCIA PILOT. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.PORTA MINA 0.7/ PLASTICO, COLOR NEGRO O AZUL, REFERENCIA PILOT. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES. $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.524 $ 25.524
Total Neto $ 219.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.658
TOTAL OC $ 260.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.