Orden de Compra. Nº
1657-62-SE24
"
ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA USO INSTITUCIONAL, SRMS4
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1657-62-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA USO INSTITUCIONAL, SRMS4
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1657-40-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud IV Región
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 114
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
Comuna
La Serena
Impuesto
41657,88
Dirección de Envío de la Factura
SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201515
Cintas de papel
48
Unidad no definida
CINTA MASKING 48x40 MT/ 48x40M, REFERENCIA SCOTCH O 3M. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.
CINTA MASKING 48x40 MT/ 48x40M, REFERENCIA SCOTCH O 3M. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.
$ 1.876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.048
$ 90.048
44122103
Corchetes
24
Unidad no definida
CORCHETERA MEDIANA/ 25 HOJAS MAXIMO, REFERENCIA ISOFIT. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.
CORCHETERA MEDIANA/ 25 HOJAS MAXIMO, REFERENCIA ISOFIT. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.816
$ 66.816
60121535
Goma de borrar
72
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR/ MIGA PAPER MATE, REFERENCIA FACTIS SOFTER. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.
GOMA DE BORRAR/ MIGA PAPER MATE, REFERENCIA FACTIS SOFTER. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.232
$ 11.232
44121708
Marcadores
48
Unidad no definida
MARCADOR PARA CD/ PUNTA FINA, COLOR NEGRO, REFERENCIA SHARPIE. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.
MARCADOR PARA CD/ PUNTA FINA, COLOR NEGRO, REFERENCIA SHARPIE. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.
$ 534,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.632
$ 25.632
44121705
Portaminas
36
Unidad no definida
PORTA MINA 0.7/ PLASTICO, COLOR NEGRO O AZUL, REFERENCIA PILOT. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.
PORTA MINA 0.7/ PLASTICO, COLOR NEGRO O AZUL, REFERENCIA PILOT. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DÍAS HABILES.
$ 709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.524
$ 25.524
Total Neto
$ 219.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.658
TOTAL OC
$ 260.910
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.