Orden de Compra. Nº1657-625-SE24 "SERVICIOS JORNADA TALLER SSR 2024 COMUNA VICUÑA, SRMS4"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1657-625-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS JORNADA TALLER SSR 2024 COMUNA VICUÑA, SRMS4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 924
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 476915,96
Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERRAL HOTEL & SPA
Razón Social HOTELERIA Y TURISMO ELQUIMISTICO LIMITADA
R.U.T. 76.230.456-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERRAL HOTEL & SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO 100 DESAYUNOS Y 100 ALMUERZOS PARA JORNADA TALLER SSR 2024 COMUNA VICUÑA SEGÚN RES. TD 21425 DEL 06/11/2024SERVICIO 100 DESAYUNOS Y 100 ALMUERZOS PARA JORNADA TALLER SSR 2024 COMUNA VICUÑA SEGÚN RES. TD 21425 DEL 06/11/2024 $ 2.510.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.510.084 $ 2.510.084
Total Neto $ 2.510.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 476.916
TOTAL OC $ 2.987.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.