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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1657-7-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DSFP-52 Y CXFZ-17, SRMS4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1657-35-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud IV Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Joaquin 1801 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
San Joaquin 1801 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
62649,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Joaquin 1801 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ORTIZ CORTES |
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Razón Social |
CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTES
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R.U.T. |
8.225.253-3 |
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Sucursal |
CARLOS ORTIZ CORTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DSFP-52, SEGÚN PRESUPUESTO N° 03 POR $225.789.- | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DSFP-52, SEGÚN PRESUPUESTO N° 03 POR $225.789.- |
$ 189.732,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.732
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$ 189.732
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CXFZ-17, SEGÚN PRESUPUESTO N° 04 POR $166.600.- | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CXFZ-17, SEGÚN PRESUPUESTO N° 04 POR $166.600.- |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 329.732
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.649
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$ 392.381
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.