Orden de Compra. Nº1657-753-SE09 "LAVAMANOS OFICINA COMPIN ID 1657-166-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1657-753-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-12-2009
Nombre de la Orden de Compra LAVAMANOS OFICINA COMPIN ID 1657-166-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1657-166-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación San Joaquin 1801
Comuna La Serena
Impuesto 75715
Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Cláusula para efectuar el pago

“Para el pago de los productos y/o servicios adquiridos se solicita enviar factura  incluyéndose además la 4ta copia de esta, a no ser que esta copia ya haya sido factorizada, además deberá adjuntar una declaración jurada simple en original firmada por el representante de la empresa, esta última utilizando el formato entregado por esta Seremi, donde indique a que cuenta  se deben cancelar los productos y/o servicios. Dicha factura será pagada a 30 días como máximo, esto último previa recepción conforme realizada por la unidad demandante. Toda esta documentación deberá ser enviada a San Joaquín Nº 1801, La Serena, Región de Coquimbo, en  sobre cerrado indicando en su carátula frontal: Nombre del Oferente, Dirección del Oferente, Fono del Oferente, Correo Electrónico del Oferente, Nº ID Orden de Compra del Portal Mercado Público.”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVONNE CONTRERAS GALLARDO
Razón Social IVONNE DEL CARMEN CONTRERAS GALLARDO
R.U.T. 5.756.655-8
Sucursal IVONNE CONTRERAS GALLARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153007
Artículo de instalación1Unidadinstalación de un lavamanos con pedestal en oficina de licencias médicas, COMPIN  $ 398.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.500 $ 398.500
Total Neto $ 398.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.715
TOTAL OC $ 474.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.