|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1658-1233-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1658-499-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 650. |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
255405,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 650. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hotel Pucon Green Park |
|
Razón Social |
PUCON GREEN PARK SPA
|
|
R.U.T. |
76.329.090-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Hotel Pucon Green Park |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Global | SOLICITUD DE ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO, PARA PROFESIONALES DEL CENTRO DE MUJERES TEMUCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
| |
$ 1.344.240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.344.240
|
$ 1.344.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.344.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 255.406
|
|
$ 1.599.646
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.