Orden de Compra. Nº1658-1257-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-250-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-1257-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-250-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-250-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506006001 EXTREPRESUPUESTARIA del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 375529,49
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
R.U.T. 78.061.230-4
Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO PRODUCCION DE EVENTEOS ACTIVIDAD "GRUPOS FOCALES", TEMUCO UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.ARRIENDO DE SALÓN CON TELON, WIFI, PIZARRA EN FORMATO ESCUELA PARA 10 ASISTENTES CON SERVICIO DE COFFEE BREAK AM Y PM $ 1.976.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.976.471 $ 1.976.471
Total Neto $ 1.976.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 375.529
TOTAL OC $ 2.352.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.