Orden de Compra. Nº1658-1292-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-189-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-1292-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-189-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-189-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001005 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 106,3744526
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 142832186
Razón Social ALFREDINA DEL CARMEN ARRIAGADA MUNOZ
R.U.T. 14.283.218-6
Sucursal 142832186
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalCONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, LOS INMUEBLES DE CALLE VARAS N°972; TEMUCO, POR UN VALOR TOTAL DE UF 335,32 IVA INCL.(VALOR MENSUAL UF 13,93) Y CALLE NAHUELBUTA N°2835; TEMUCO, POR UN VALOR TOTAL DE UF 331,92 IVA INCL. (VALOR MENSUAL UF 13,83) VIGENCIA DEL CONTRATO 24 MESES. SE REBAJAN PARTIDAS, SEGUN DETALLE EN DECRETO ADJUNTONuestra empresa esta orientada a garantizar la limpieza de las dependencias de los edificios de uso municipal con responsabilidad y respeto hacia nuestros funcionarios, oferta valida por 90 días. UF 559,87 UF 0,00 UF 0,00 UF 559,8655 UF 559,8655
Total Neto UF 559,8655
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 106,3745
TOTAL OC UF 666,2400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.