Orden de Compra. Nº1658-1462-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-852-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-1462-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-852-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-852-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 120080
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosalia Luz Vallejos Albuerquenque
Razón Social ROSALIA LUZ VALLEJOS ALBURQUENQUE
R.U.T. 8.314.901-9
Sucursal Rosalia Luz Vallejos Albuerquenque
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101717
Vigas de hormigón1Global400 apoyos de hormigon de acuerdo a detalle adjunto en seccion "anexos"  $ 632.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.000 $ 632.000
Total Neto $ 632.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.080
TOTAL OC $ 752.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.