Orden de Compra. Nº
1658-1703-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-1703-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1658-630-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Temuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 650.
Comuna
Temuco
Impuesto
173013,68067194
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Repuestera central Ltda. - Casa Matriz
Razón Social
REPUESTERA CENTRAL LIMITADA
R.U.T.
78.920.560-4
Sucursal
Repuestera central Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 362 DEL 11/06/2014
CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION ALTERNADOR Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CARGADOR FRONTAL A-174 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.
$ 141.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.120
$ 141.120
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 362 DEL 11/06/2014
CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION CORTO CIRCUITO Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MOTONIVELADORA A-281 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.
$ 144.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.218
$ 144.218
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 362 DEL 11/06/2014
CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION ARRANQUE Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA VEHICULO A-66 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.
$ 178.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.151
$ 178.151
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 362 DEL 11/06/2014
CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION ALTERNADOR Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CARGADOR FRONTAL A-66 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.
$ 139.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.000
$ 139.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 362 DEL 11/06/2014
CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION ARRANQUE Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA RETROEXCAVADORA A-272 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.
$ 135.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 362 DEL 11/06/2014
CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION CORTO CIRCUITO Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA VEHICULO A-101 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.
$ 173.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.109
$ 173.109
Total Neto
$ 910.598
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 173.014
TOTAL OC
$ 1.083.612
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.