Orden de Compra. Nº1658-1735-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1658-25-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-1735-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1658-25-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°332
Comuna Temuco
Impuesto 930243,8
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EUROFARMA CHILE SPA
Razón Social EUROFARMA CHILE SPA
R.U.T. 96.599.510-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EUROFARMA CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas1GlobalTD 152-2025 CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D.A.N°02 DEL 05/01/2026 SLP N°681 DEL 17/06/2026.EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°5722 DE O.C. CONTABLE Y EL N° ID: 1658-1735-TD26. O.C. ELECTRÓNICA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO, DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERÁ RECHAZADA. PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES POSTERIOR AL ENVIO O.C. MERCADO PUBLICO. DESPACHAR FARMACIA MUNICIPAL, UBICADA EN BULNES # 815 LOCAL Nº 3. CONTACTO, KATHERINNE FUENTES A. FONO 45-3244180TD 152-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL. CONDICIONES DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO A D.A. 02 DE FECHA 05/01/2026 $ 4.896.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896.020 $ 4.896.020
Total Neto $ 4.896.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 930.244
TOTAL OC $ 5.826.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.