Orden de Compra. Nº
1658-2274-SE15
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-2274-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1658-630-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Temuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 650.
Comuna
Temuco
Impuesto
489820
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad fabrica de resortes castillo ltda.
Razón Social
SOC FABRICA DE RESORTES CASTILLO LIMITADA
R.U.T.
79.953.260-3
Sucursal
Sociedad fabrica de resortes castillo ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION PAQUETE DE RESORTE ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CAMION A-163 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. SOLICITUD DE PEDIDO N°480 DEL 06/08/2015
$ 384.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.000
$ 384.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION PAQUETE DE RESORTE ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CAMION A-155 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. SOLICITUD DE PEDIDO N°480 DEL 06/08/2015
$ 412.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412.000
$ 412.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION PAQUETE DE RESORTE ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CAMION A-155 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. SOLICITUD DE PEDIDO N°480 DEL 06/08/2015
$ 304.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.000
$ 304.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION PAQUETE DE RESORTES ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CAMION A-152 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. SOLICITUD DE PEDIDO N°480 DEL 06/08/2015
$ 318.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 318.000
$ 318.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION PAQUETE DE RESORTES ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CAMION A-163 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. SOLICITUD DE PEDIDO N°480 DEL 06/08/2015
$ 352.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.000
$ 352.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION PAQUETE DE RESORTE ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CAMION A-152 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. SOLICITUD DE PEDIDO N°480 DEL 06/08/2015
$ 280.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION PAQUETE DE RESORTE ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CAMION A-152 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. SOLICITUD DE PEDIDO N°480 DEL 06/08/2015
$ 528.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 528.000
$ 528.000
Total Neto
$ 2.578.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 489.820
TOTAL OC
$ 3.067.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.