Orden de Compra. Nº1658-243-SE08 "P13107 Mejoram. iluminac. pública con efic. energ."
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-243-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2008
Nombre de la Orden de Compra P13107 Mejoram. iluminac. pública con efic. energ.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La Municipalidad de Temuco requiere mejorar la Iluminación Pública de la comuna a través de la sustitución de las luminarias ineficientes por luminarias de mejor desempeño, según exigencias de Bases Administrativas, BAE y Términos de Referencia adjuntos.
Proveniente de Licitación 1658-1368-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna -1
Impuesto 31878,0328
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CGE DISTRIBUCION S A
R.U.T. 99.513.400-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado de la vía pública136UnidadAlumbrado de la vía públicaAlternativa A1(según BAE punto 3):Sustitución de 22.616 luminarias según exigencias de Bases Adm., BAE y Términos de Ref. de la prop. I.D.: 1658-1368-LP07 (Ingresar Valor pago fijo mensual del contrato, expresado en UF con dos decimales).- UF 1.233,67 UF 0,00 UF 0,00 UF 167.779,1200 UF 167.779,1200
Total Neto UF 167.779,1200
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 31.878,0328
TOTAL OC UF 199.657,1528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.