Orden de Compra. Nº1658-2660-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1095-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-2660-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1095-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-1095-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 112566,21848728
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centro Filtro Ltda. - Casa Matriz
Razón Social REPUESTERA CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 78.920.560-4
Sucursal Comercial Centro Filtro Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalCONTR.SUMINISTRO REPUESTOS PARQUE AUTOMOTRÍZ MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, de acuerdo a Bases y Esp.Técnicas. Los participantes deberán ingresar al Portal MercadoPublico el valor de $1, dado que en Anexo adjunto deberán indicar el Detalle de Oferta EconómicaCONTR.SUMINISTRO ADQ. REPUESTOS SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº722 DEL 26.11.13. REPUESTOS Y ACCESORIOS COTIZACIÓN Nº703 21/11/13 DEPTO.OPERACIONES : LUIS MENDEZ $ 592.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.454 $ 592.454
Total Neto $ 592.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.566
TOTAL OC $ 705.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.