|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1658-2708-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-311-LQ21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1658-311-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 650. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Aldunate N°51 Temuco |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
696645,37799 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aldunate N°51 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Traiguen Energy S.A. |
|
Razón Social |
TRAIGUEN ENERGY S.A.
|
|
R.U.T. |
76.403.114-8 |
|
Sucursal |
Traiguen Energy S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121708
| Serrín | 1 | Global | CONTRATO SUMINISTRO PROVISION DE PELLET, PARA DEPTO. DE SALUD.
8.100 KG. CESFAM LABRANZA
5.400 KG. CESFAM EL CARMEN
5.400 KG. CESFAM M. VALECH
2.700 KG. CECOSF LAS QUILAS
SOLICITUD DE PEDIDO N°1345 DE FECHA 09-11-2021 | El valor del Pellet incluye todos los gastos derivados de la entrega, la cuál será en 02 días hábiles o según requerimiento, una vez emitida la orden de compra. |
$ 3.666.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.666.555
|
$ 3.666.555
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.666.555
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 696.645
|
|
$ 4.363.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.