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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1658-2774-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Trato Directo N° 191-2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 650. |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
131722,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 650. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad de Desarrollos de Montaña S.A. |
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Razón Social |
SOC DE DESARROLLOS DE MONTANAS A
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R.U.T. |
96.978.530-7 |
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Sucursal |
Sociedad de Desarrollos de Montaña S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Global | para “Adquisición de Colaciones Programa Senda Previene y su Convenio Actuar a Tiempo.
plazo por el cual se requiere efectuar el Trato Directo, los días 05 y 14 de septiembre de 2017.
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$ 693.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 693.277
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$ 693.277
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Total Neto
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$ 693.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.723
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$ 825.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.