|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1658-29-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-891-LR18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1658-891-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 650. |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 650. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RAMON RENATO HUNTER ABARZUA |
|
Razón Social |
RAMON RENATO HUNTER ABARZUA
|
|
R.U.T. |
4.968.355-3 |
|
Sucursal |
RAMON RENATO HUNTER ABARZUA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Global | CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS.
SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS AGRUPACION UNIDOS POR LA MESA DE TRABAJO CECOSF EL SALAR, 17 DE ENERO DE 2019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO, 14,9 KMS. IDA Y VUELTA.
VALOR MINIMO DE VIAJE DENTRO DE LA COMUNA POR MENOS DE 20 KMS. $40.000 PESOS.
SOLICITUD DE PEDIDO N°5 DEL 10/01/2019. | RAMON RENATO HUNTER ABARZUA
RUT. 4.968.355-3
ACDA PEDRO DE VALDIVIA 0925
TEMUCO
FONO 998878608 |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 40.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.