Orden de Compra. Nº1658-3222-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-939-LR15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-3222-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-939-LR15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-939-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 8,50050405
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
R.U.T. 78.703.410-1
Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211501
Servidores1GlobalSERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ DE 36 MESES, A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2016, RENOVABLE POR PERIODOS ANUALES CON UN MÁXIMO DE 2 RENOVACIONES, PREVIO INFORME FAVORABLE DE LA UNIDAD TÉCNICA, APROBADO POR LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA PROPUESTA. DESIGNASE COMO INSPECTOR TÉCNICO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS AL SR. CRISTIAN GAJARDO CÁRDENAS, PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA EL CONTROL Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE HARÁN EFECTIVAS LAS MULTAS DESCRITAS EN EL ART. N°14 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. INDEPENDIENTE QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO COMIENCE EL 01 DE ENERO DE 2016, LA FACTURACIÓN SERÁ A CONTAR DESDE EL MES EN QUE INICIEN LOS SERVICIOS.  UF 44,74 UF 0,00 UF 0,00 UF 44,7395 UF 44,7395
Total Neto UF 44,7395
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 8,5005
TOTAL OC UF 53,2400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.