Orden de Compra. Nº1658-3435-SE23 "TD ADQ. ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA MOLL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-3435-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra TD ADQ. ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA MOLL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 285798,38
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos Pehuen
Razón Social Eventos Pehuen SPA
R.U.T. 76.489.943-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eventos Pehuen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1GlobalTD ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA MOLLULCO CON RECURSOS SEP AÑO 2023. REGULARIZA SERVICIO SEGÚN DA 851 DE FECHA 14-09-2023  $ 1.504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.202 $ 1.504.202
Total Neto $ 1.504.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.798
TOTAL OC $ 1.790.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.