Orden de Compra. Nº1658-3613-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1169-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-3613-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1169-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-1169-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 2076110,24
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LEGUER SA
Razón Social COMERCIAL LEGUER S.A.
R.U.T. 76.199.127-2
Sucursal COMERCIAL LEGUER SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno1GlobalADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA CASTRACION DE MASCOTAS EN OPERATIVOS MASIVOS Y CLINICA MUNICIPAL VETERINARIA DE ATENCION BASICA. EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 04 DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE EL ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL MERCADOPUBLICO, NOTIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO. DESÍGNESE COMO INSPECTOR TÉCNICO AL SR. LUIS MARTINEZ SANDOVAL, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PÚBLICO, PARA EL CONTROL Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS SERVICIOS, SE HARÁN EFECTIVAS LAS MULTAS DESCRITAS EN EL ART. N°14 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA CASTRACION DE MASCOTAS EN OPERATIVOS MASIVOS Y CLINICA MUNICIPAL VETERINARIA DE ATENCION BASICA. SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 10.926.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.926.896 $ 10.926.896
Total Neto $ 10.926.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.076.110
TOTAL OC $ 13.003.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.