Orden de Compra. Nº1658-40-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1206-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-40-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1206-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-1206-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 170335
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Decoraciones Hóguer
Razón Social MARIO RAMON REYES CUEVAS
R.U.T. 4.305.245-4
Sucursal Decoraciones Hóguer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161901
Persianas1GlobalLÍNEA N°3.PERSIANAS, de acuerdo a las exigencias señaladas en E.T.y en las B.A.El plazo de entrega 12 días corridos.  $ 896.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.500 $ 896.500
Total Neto $ 896.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.335
TOTAL OC $ 1.066.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.