Orden de Compra. Nº1658-4062-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-693-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-4062-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-693-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-693-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat N°0130
Comuna Temuco
Impuesto 4109890
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°0130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Primetex Spa
Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA
R.U.T. 76.593.699-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Primetex Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño1Global ADQUISICIÓN DE BUZOS INSTITUCIONALES PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, DE ACUERDO A EXIGENCIAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAZO DE ENTREGA 20 DÍAS HÁBILES, CONTADOS DESDE ENVÍO Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.Muestra física presentada el día 15.09 por chilexpress. Envío N° 512903324555 ha sido entregado a Leonardo figueroa, a las 10:15 horas. $ 21.631.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.631.000 $ 21.631.000
Total Neto $ 21.631.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.109.890
TOTAL OC $ 25.740.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.