Orden de Compra. Nº1658-4402-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-464-LQ17 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-4402-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-464-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-464-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 1246400
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jacqueline Herrrera Henríquez
Razón Social JACQUELINE JESSICA HERRERA HENRIQUEZ
R.U.T. 9.137.613-k
Sucursal Jacqueline Herrrera Henríquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1Unidad"CONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO". 1240 LENTES ÓPTICOS 1200 LENTES MIOPIA/ASTIGMATISMO 40 ESPECIALES SOLICITUD DE PEDIDO N°798 DE FECHA 19/11/2019Cristales de acuerdo a receta médica, todos con filtro UVA. Armazones diferentes formas y colores, metálicos y de celuloide, todos con bisagras flexibles. Se entregan en estuche duro con su correspondiente paño de limpieza $ 6.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560.000 $ 6.560.000
Total Neto $ 6.560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.246.400
TOTAL OC $ 7.806.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.