Orden de Compra. Nº1658-4549-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-291-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-4549-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-291-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-291-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat N°0130
Comuna Temuco
Impuesto 2874320
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°0130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA

Los productos deben ser entregados obligatoriamente en Bodega de Educación junto con la Guía de despacho y orden de compra ACEPTADA en portal de Mercado Público. Dirección (BODEGA DAEM): Vicuña Mackenna S/N, entre Bilbao y las Acacias, Temuco. Coordinar al fono 45-2973785, flete incluido. Horarios: lunes a viernes: 09:00 a 13:00 hrs. martes y jueves de 14:30 a 16:00 hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D3SI SPA
Razón Social D3SI SPA
R.U.T. 77.058.146-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D3SI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111603
Zapatos de niño1GlobalADQUISICIÓN DE CALZADO IMPERMEABLE OUTDOOR PARA ESTUDIANTES PRO RETENCIÓN DEL LICEO PABLO NERUDA, PLAZO ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS DESDE EL ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO.se oferta calzado outdoor impermeable y con planta vibram según bases técnico-administrativas. $ 15.128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128.000 $ 15.128.000
Total Neto $ 15.128.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.874.320
TOTAL OC $ 18.002.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.