Orden de Compra. Nº1658-4774-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1658-47-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-4774-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1658-47-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat N° 332
Comuna Temuco
Impuesto 259635
Dirección de Envío de la Factura Prat N° 332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162207
Melatonina1GlobalTRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I. SEGUN D.A. 153 DE FECHA 06/03/2025 SLP 1543 DEL 22/09/2025, PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS FAVOR DESPACHAR A MANUEL BULNES N°815 LOCAL 13 O.C. N° 8979 DEL 30-09-2025TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I. SEGUN D.A. 153 DE FECHA 06/03/2025 SLP 1543 DEL 22/09/2025, PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS $ 1.366.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.366.500 $ 1.366.500
Total Neto $ 1.366.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.635
TOTAL OC $ 1.626.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.