Orden de Compra. Nº1658-56-SE26 "SLP N° 6 Adquisición de (1,000) Lentes de Astigmatismo / Hipermetropía / Miopía (Linea 1) - UAPO PUEBLO NUEVO. ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-123-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-56-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SLP N° 6 Adquisición de (1,000) Lentes de Astigmatismo / Hipermetropía / Miopía (Linea 1) - UAPO PUEBLO NUEVO. ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-123-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-123-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat N° 332
Comuna Temuco
Impuesto 2337000
Dirección de Envío de la Factura Prat N° 332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTO

DESPACHAR CON FLETE PAGADO AL   DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL EN  ARTURO PRAT N° 332. CONTACTO:  VALENTINA FARIAS FONO: 45-3244159. CORREO: VALENTINA.FARIAS@TEMUCO.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA BOLIVAR
Razón Social BOLIVAR Y HERRERA SPA
R.U.T. 77.931.877-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICA BOLIVAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas1000UnidadLINEA 1: LENTES MIOPÍA/HIPERMETROPÍA/ASTIGMATISMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ INGRESAR EL VALOR DE 1 PESO AL PORTAL MERCADOPUBLICO, YA QUE DEBERÁ SEÑALAR SU OFERTA EN ANEXO ECONÓMICO.ARMAZON HIPOALERGENICO EN ACETATO O METALICO, CRISTAL CR39 CON 16 CAPAS ANTIREFLEJO, ESTUCHE DURO CON DATOS DE LA EMPRESA Y PAÑO DE LIMPIEZA, GARANTIA 36 MESES POR FALLA DE FABRICA $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300.000 $ 12.300.000
Total Neto $ 12.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.337.000
TOTAL OC $ 14.637.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.