Orden de Compra. Nº1658-563-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-395-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-563-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-395-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-395-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 28759,54
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PERNOS SAN MARTIN LIMITADA
Razón Social PERNOS SAN MARTIN LIMITADA
R.U.T. 78.809.340-3
Sucursal PERNOS SAN MARTIN LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151724
Piezas de repuesto de la bomba de dosificación1UnidadRepuesto, reposición mordaza ajustable 48" en acero forjado para Locomotora 820.   $ 151.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.366 $ 151.366
Total Neto $ 151.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.760
TOTAL OC $ 180.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.