Orden de Compra. Nº1658-574-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-753-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-574-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-753-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-753-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 2072199,66
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfredo Nuñez A . ( COLCHONES SEBASTIAN )
Razón Social ALFREDO GUIDO NUNEZ AREVALO
R.U.T. 7.242.181-7
Sucursal Alfredo Nuñez A . ( COLCHONES SEBASTIAN )
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
Camas1GlobalSEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°265 DE FECHA 25.03.13.   $ 10.906.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.906.314 $ 10.906.314
Total Neto $ 10.906.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.072.200
TOTAL OC $ 12.978.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.