Orden de Compra. Nº1658-710-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1078-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-710-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1078-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-1078-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 114590,71
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Silva Hermanos y Cía.
Razón Social SILVA HNOS Y CIA
R.U.T. 81.762.400-6
Sucursal Silva Hermanos y Cía.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalContr.Suministro: REPARACION CAMION A-163.SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 225 DEL 01-04-2013  $ 603.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.109 $ 603.109
Total Neto $ 603.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.591
TOTAL OC $ 717.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.