|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1658-715-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
10-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-502-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1658-502-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 650. |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
55474,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 650. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RIO PUELO |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA RIO PUELO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.764.730-K |
|
Sucursal |
RIO PUELO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172503
| Neumáticos para camiones pesados | 5 | Unidad | Neumáticos de 10 x 16.5 diámetro 419 mm. ancho 254 mm. prof. banda 35 mm., tipo caterpillar 8 telas código de banda L5 banda extraprofunda para rocas.- garantia 12 meses. duracion aprox. 1000 horas.- | |
$ 58.394,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 291.970
|
$ 291.970
|
|
|
Total Neto
|
$ 291.970
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.474
|
|
$ 347.444
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.