Orden de Compra. Nº
1658-780-SE14
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13 I MUNICIPALIDA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-780-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13 I MUNICIPALIDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1658-630-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Temuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 650.
Comuna
Temuco
Impuesto
299145,42016789
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad fabrica de resortes castillo ltda.
Razón Social
SOC FABRICA DE RESORTES CASTILLO LIMITADA
R.U.T.
79.953.260-3
Sucursal
Sociedad fabrica de resortes castillo ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
SOLICITUD DE PEDIDO N° 149 DEL 14/03/2014
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE PAQUETES DE RESORTES TRASEROS Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, CAMION 63 DEL PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
$ 270.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
SOLICITUD DE PEDIDO N° 149 DEL 14/03/2014
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE PAQUETES DE RESORTES TRASEROS Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, CAMION 163 DEL PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
$ 455.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 455.000
$ 455.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
SOLICITUD DE PEDIDO N° 149 DEL 14/03/2014
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE PAQUETES DE RESORTES TRASEROS Y OTROS, CAMION 152 DEL PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
$ 322.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.000
$ 322.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
SOLICITUD DE PEDIDO N° 149 DEL 14/03/2014
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE PAQUTES DE RESORTES TRASEROS Y OTROS, CAMION 152 DEL PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
$ 311.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 311.450
$ 311.450
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 149 DEL 14/03/2014
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE PAQUETES DE RESORTES DELANTEROS Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, CAMION 152 DEL PRGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
$ 216.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.000
$ 216.000
Total Neto
$ 1.574.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 299.145
TOTAL OC
$ 1.873.595
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.