Orden de Compra. Nº1658-824-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13 I MUNICIPALIDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-824-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13 I MUNICIPALIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-630-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 83030
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad fabrica de resortes castillo ltda.
Razón Social SOC FABRICA DE RESORTES CASTILLO LIMITADA
R.U.T. 79.953.260-3
Sucursal Sociedad fabrica de resortes castillo ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaSOLICITUD DE PEDIDO N° 202 DEL 31/03/2014 CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE PAQUETES DE RESORTES TRASEROS ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, CAMION 64 DEL PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES $ 208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaSOLICITUD DE PEDIDO N° 202 DEL 31/03/2014 CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE PAQUETES DE RESORTES TRASEROS, ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, CAMION 163 DEL PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO $ 101.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalSOLICITUD DE PEDIDO N° 202 DEL 31/03/2014 CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE PAQUETES DE RESORTES TRASEROS, ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CAMIONETA A-157 DEL PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 437.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.030
TOTAL OC $ 520.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.