Orden de Compra. Nº1658-831-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-831-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-630-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 149609,831932426
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repuestera central Ltda. - Casa Matriz
Razón Social REPUESTERA CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 78.920.560-4
Sucursal Repuestera central Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalSOLICITUD DE PEDIDO N° 203 DEL 31/03/2014CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO CAJA REGULADORA, ENTRE OTROS SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA PESADA A-101, PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES $ 88.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.571 $ 88.571
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalSOLICITUD DE PEDIDO N° 203 DEL 31/03/2014CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE ARRANQUE, CAMBIO SOLENOIDE, ENTRE OTROS SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA PESADA A-281, PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES $ 146.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.134 $ 146.134
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalSOLICITUD DE PEDIDO N° 203 DEL 31/03/2014CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE CORTO CIRCUITO, CAMBIO RELES, ENTRE OTROS SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA PESADA A-66, PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES $ 115.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.689 $ 115.689
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalSOLICITUD DE PEDIDO N° 203 DEL 31/03/2014CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE CORTO CIRCUITO, CAMBIO RELES, ENTRE OTROS SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA PESADA A-281, PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES $ 213.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.143 $ 213.143
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalSOLICITUD DE PEDIDO N° 203 DEL 31/03/2014CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO ROTOR, ENTRE OTROS SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA PESADA A-281, PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES $ 223.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.882 $ 223.882
Total Neto $ 787.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.610
TOTAL OC $ 937.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.