Orden de Compra. Nº
1658-831-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-831-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1658-630-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Temuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 650.
Comuna
Temuco
Impuesto
149609,831932426
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Repuestera central Ltda. - Casa Matriz
Razón Social
REPUESTERA CENTRAL LIMITADA
R.U.T.
78.920.560-4
Sucursal
Repuestera central Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 203 DEL 31/03/2014
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO CAJA REGULADORA, ENTRE OTROS SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA PESADA A-101, PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
$ 88.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.571
$ 88.571
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 203 DEL 31/03/2014
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE ARRANQUE, CAMBIO SOLENOIDE, ENTRE OTROS SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA PESADA A-281, PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
$ 146.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.134
$ 146.134
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 203 DEL 31/03/2014
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE CORTO CIRCUITO, CAMBIO RELES, ENTRE OTROS SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA PESADA A-66, PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
$ 115.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.689
$ 115.689
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 203 DEL 31/03/2014
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE CORTO CIRCUITO, CAMBIO RELES, ENTRE OTROS SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA PESADA A-281, PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
$ 213.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.143
$ 213.143
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
SOLICITUD DE PEDIDO N° 203 DEL 31/03/2014
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO ROTOR, ENTRE OTROS SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA PESADA A-281, PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
$ 223.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.882
$ 223.882
Total Neto
$ 787.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 149.610
TOTAL OC
$ 937.030
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.