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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1658-855-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-783-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1658-783-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Temuco
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Temuco
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 650. |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
459982,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 650. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| S254/2009/DIDECO/MADERAS AYUDA SOCIAL/ENTREGAR EN BODEGA RECINTO MUNICIPAL CALLE LOS CONFINES Nº 1296, TEMUCO | |
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Proveedor |
Maderera San Carlos de Itihue |
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Razón Social |
MADERERA SAN CARLOS DE ITIHUE LIMITADA
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R.U.T. |
79.649.910-9 |
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Sucursal |
Maderera San Carlos de Itihue |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 1 | Global | MADERAS PARA AYUDA SOCIAL, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN SECCION "ANEXOS".- | |
$ 2.420.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.420.960
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$ 2.420.960
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Total Neto
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$ 2.420.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 459.982
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$ 2.880.942
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.