Orden de Compra. Nº1658-918-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1095-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-918-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1095-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-1095-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 4750000
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MySchool
Razón Social ROCIO CAROLINA DEL PILAR PONCE BARRA
R.U.T. 14.079.247-0
Sucursal MySchool
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111711
Desarrolladores de software1GlobalAdquisición Software Informático de Gestión y Administración Escolar S.E.P, según Bases Adm. y Esp. Técnicas. Ingresar Valor Total Neto Oferta en pesos chilenos 2.- El plazo de ejecución de los servicios será de 45 días corridos, una vez adjudicada la licitación a través del Portal MercadoPublico. 3.- El gasto que se origine producto de la aplicación del presente Decreto, cuyo monto total asciende a la suma de $29.750.000.- (veintinueve millones setecientos cincuenta mil pesos), deberán ser imputados al ítem 215.29.06.001 “Fondos SEP ADQUISICIÓN SOFTWARE INFORMÁTICO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR CON FONDOS SEP del Departamento de Educación Municipal. 4.- Designase como Inspector Técnico de la presente Licitación a la señora Andrea Weitzel Diaz – Coordinadora de Informática y el señor Robinson Olivera Olivera Jefe Desarrollo Pedagógico del Departamento de Educación Municipal. Software completo, simple y poderoso. Proveedor en Pucón. Excelente servicio de soporte. Actualizaciones incluidas. 5.- Devuélvase los documentos de garantía de Seriedad de Oferta de acuerdo al siguiente detalle: Oferente Rut Banco Nº Fecha Emisi $ 25.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000.000 $ 25.000.000
Total Neto $ 25.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.750.000
TOTAL OC $ 29.750.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.