Orden de Compra. Nº1659-138-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1659-138-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Valdivia
Razón Social Gobernación Provincial de Valdivia
R.U.T. 60.511.101-7
Dirección de Unidad de Compra AV. RAMON PICARTE N° 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 352 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Valdivia
R.U.T. 60.511.101-7
Dirección de Facturación AV. RAMON PICARTE N° 1448
Comuna Valdivia
Impuesto 15816
Dirección de Envío de la Factura AV. RAMON PICARTE N° 1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo50 (1109574 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD 1129574(1109574) NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.900 $ 71.900
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1608532 )DESTACADOR DOM LÁPIZ NARANJO UNIDAD 1610430(1608532) DESTACADOR DOM LÁPIZ NARANJO UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1608529 )DESTACADOR DOM LÁPIZ AMARILLO UNIDAD 1610427(1608529) DESTACADOR DOM LÁPIZ AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado100 (1166190 )FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD 1192360(1166190) FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD; Código: 7772853; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas10 (1006706 )PILA DURACELL AAA UNIDAD 1024706(1006706) PILA DURACELL AAA UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
Total Neto $ 84.940
Descuento $ 1.699
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.816
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.