Orden de Compra. Nº1659-29-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1659-9-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1659-29-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1659-9-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Valdivia
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA
R.U.T. 60.511.101-7
Dirección de Unidad de Compra AV. RAMON PICARTE N° 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA
R.U.T. 60.511.101-7
Dirección de Facturación AV. RAMON PICARTE N° 1448
Comuna Valdivia
Impuesto 48392,43
Dirección de Envío de la Factura AV. RAMON PICARTE N° 1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUERTO DE SUEÑOS
Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA
R.U.T. 77.028.631-K
Sucursal PUERTO DE SUEÑOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10UnidadPAQUETE X 10 UNID BOLSAS DE BASURA DE 50X 70  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
47121701
Bolsas de basura10UnidadPAQUETE X 10 UNID BOLSAS DE BASURA DE 70X90  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
53131627
Limpiador de mano12UnidadLIMPIADOR MULTIUSO DE 900 CC  $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
47131816
Desodorantes5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVALOZAS DE 1200 ML  $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.476 $ 7.476
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA PARA AUTOS  $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.136 $ 3.136
12191601
Solventes de alcohol10UnidadALCOHOL AL 70% BOTELLA DE LITRO  $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA DE PAPEL DE 2X 250 COLOR BLANCO  $ 5.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO 6 X 250 DOBLE HOJA COLOR BLANCO - SUAVE  $ 8.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.910 $ 86.910
47131618
Mopas húmedas5UnidadMOPAS HUMEDAS MICROFIBRA DE 27 CM  $ 9.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.855 $ 49.855
Total Neto $ 254.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.392
TOTAL OC $ 303.089


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.