Orden de Compra. Nº1659-31-SE18 "TELEFONIA FIJA Y MOVIL PERIODO MARZO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1659-31-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra TELEFONIA FIJA Y MOVIL PERIODO MARZO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1659-51-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Valdivia
Razón Social Gobernación Provincial de Valdivia
R.U.T. 60.511.101-7
Dirección de Unidad de Compra AV. RAMON PICARTE N° 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Valdivia
R.U.T. 60.511.101-7
Dirección de Facturación AV. RAMON PICARTE N° 1448
Comuna Valdivia
Impuesto 162951,5031
Dirección de Envío de la Factura AV. RAMON PICARTE N° 1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Telefónica del Sur S.A.
Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A
R.U.T. 90.299.000-3
Sucursal Telefónica del Sur S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111502
Servicios telefónicos de larga distancia1MesSERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL Y LARGA DISTANCIA PERIODO MARZO 2018, FACTURA N°011433366SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL Y LARGA DISTANCIA PERIODO MARZO 2018, FACTURA N°011433366 $ 295.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.436 $ 295.436
83111603
Servicios de telefonía móvil1MesSERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PERIODO MARZO 2018, FACTURA N°011433387SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PERIODO MARZO 2018, FACTURA N°011433387 $ 562.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.203 $ 562.203
Total Neto $ 857.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.952
TOTAL OC $ 1.020.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.