Orden de Compra. Nº1660-1046-AG25 " SERVICIO DE AUDIO Y AMPLIFICACION PARA JORNADA DE SALUD MENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-1046-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AUDIO Y AMPLIFICACION PARA JORNADA DE SALUD MENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2509 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación AVENIDA INFANTE N°891
Comuna Salamanca
Impuesto 47880
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INFANTE N°891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAVE
Razón Social FRANCISCO ANTONIO VICENCIO ALFARO
R.U.T. 12.945.555-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAVE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111704
Consolas de mezcla de sonidos1Unidad1 CONSOLA DIGITAL 32 CANALES. PROVEEDOR EN LA OFERTA DEBE ADJUNTAR IMAGENES REFERNCIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
80161507
Servicios Audio Visuales6Unidad6 MODULOS ARRAY. PROVEEDOR EN LA OFERTA DEBE ADJUNTAR IMAGENES REFERNCIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
52161512
Parlantes4Unidad4 MONITORES PISO. PROVEEDOR EN LA OFERTA DEBE ADJUNTAR IMAGENES REFERNCIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
52161520
Micrófonos10Unidad10 MICROFONOS SHURE SM58. PROVEEDOR EN LA OFERTA DEBE ADJUNTAR IMAGENES REFERNCIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
52161520
Micrófonos10Unidad10 MICROFONOS SHURE SM57. PROVEEDOR EN LA OFERTA DEBE ADJUNTAR IMAGENES REFERNCIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
56101712
Pedestales6Unidad4 PEDESTALES DE PARLANTE. PROVEEDOR EN LA OFERTA DEBE ADJUNTAR IMAGENES REFERNCIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pedestalesdeparlante $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
56101712
Pedestales16Unidad16 PEDESTALES DE MICROFONO. PROVEEDOR EN LA OFERTA DEBE ADJUNTAR IMAGENES REFERNCIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pedestalesdemicrófono $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 252.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.880
TOTAL OC $ 299.880


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.945.555-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.