Orden de Compra. Nº1660-1067-AG24 "HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-1067-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2716 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 91637
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FEFIGER
Razón Social FEFIGUER SPA
R.U.T. 77.714.498-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FEFIGER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol15Unidad15 UNID. DE SPRAY NEGRO OPACO SECADO RAPIDO ADJUNTAR IMAGENES   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
31201602
Pastas2Unidad2 TARROS DE PASTA DE MURO 1GL C/U ADJUNTAR IMAGENES   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
12161803
Aerosoles3Unidad3 LIMPIA CONTACTO (AEROSOL) DE 220 ML A 300 ML C/U ADJUNTAR IMAGENES   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
26121536
Cuerda de extensión1Unidad1 EXTENSION ELECTRICA 10A 10METROS ADJUNTAR IMAGENES   $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
27111701
Destornilladores10Unidad10 BUSCAPOLO ADJUNTAR IMAGENES   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27112106
Alicates de guardalínea3Unidad3 UNIDADES DE ALICATE DE PUNTA 6'' ADJUNTAR IMAGENES REFERENCIALES DEL PRODUCTO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27112106
Alicates de guardalínea5Unidad5 UNIDADES DE ALICATE UNIVERSAL ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIALDEL PRODUCTO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39121424
Tapas de tablero de bornes20Unidad20 TAPAS CIEGAS ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidad10 UNIDAD DE HUINCHA AISLADORA ADJUNTAR IMAGENES  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31201528
Cinta de montaje5Unidad5 CINTAS DE MONTAJE SIMILAR A MONTACK  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
39101608
Focos cialiticos80Unidad80 FOCOS LED REDONDOS EMBUTIDOS DE 18W LUZ FRIA ADJUNTAR IMAGENES DE REFERENCIA  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000
39121303
Cajas eléctricas15Caja15 UNIDADES DE CAJA CHUQUI ADJUNTAR IMAGENES   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 482.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.637
TOTAL OC $ 573.937


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.714.498-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.026.692-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.