Orden de Compra. Nº1660-1073-SE25 "COMPRA DE SERVICIO ENFERMERO-A POR 183.41 PRESTACIONES EJECUTADAS DURANTE SEPTIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-1073-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO ENFERMERO-A POR 183.41 PRESTACIONES EJECUTADAS DURANTE SEPTIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1660-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2575 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación AVENIDA INFANTE #891
Comuna Salamanca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INFANTE #891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELINA ADRIANA NAVIA CANALES
Razón Social ANGELINA ADRIANA NAVIA CANALES
R.U.T. 18.997.835-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELINA ADRIANA NAVIA CANALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales183,41UnidadCOMPRA DE SERVICIOS DE ENFERMERO(A) PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR, POR 183.41PRESTACIONES EJECUTADAS MES SEPTIEMBRE AÑO 2025COMPRA DE SERVICIOS DE ENFERMERO-A PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR, POR 183.41 PRESTACIONES EJECUTADAS MES SEPTIEMBRE AÑO 2025 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.575 $ 1.375.575
Total Neto $ 1.375.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.375.575

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.