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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-1074-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CORRECTIVA MES DE OCTUBRE DEL MOVIL 398 (GK VF 98) MOVIL 399 (GT GW 80)Y MOVIL 418 (HP BJ 40) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1660-119-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
623162 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-11-2022 |
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Proveedor |
Sebastián Alberto |
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Razón Social |
Valle Alto Servicios, Arquitectura, Ingeniería y C
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R.U.T. |
76.678.204-3 |
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Sucursal |
Sebastián Alberto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101703
| Ambulancias | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN CORRECTIVA:
MANTENCIÓN CORRECTIVA MÓVIL 399(GT GW 80 ) OCTUBRE
TRABAJOS REALIZADOS:
INTERCAMBIO DESDE MOVIL 398
MANTENCIONES | SE REQUIERE:
MANTENCIÓN CORRECTIVA:
MANTENCIÓN CORRECTIVA MÓVIL 399(GT GW 80 ) OCTUBRE
TRABAJOS REALIZADOS:
INTERCAMBIO DESDE MOVIL 398
MANTENCIONES |
$ 1.050.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.000
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$ 1.050.000
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25101703
| Ambulancias | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN CORRECTIVA:
MANTENCIÓN CORRECTIVA MÓVIL 418(HP BJ 40) OCTUBRE
TRABAJOS REALIZADOS:
REPARACION FUGA DE AGUA | MANTENCIÓN CORRECTIVA:
MANTENCIÓN CORRECTIVA MÓVIL 418(HP BJ 40) OCTUBRE
TRABAJOS REALIZADOS:
REPARACION FUGA DE AGUA |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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25101703
| Ambulancias | 1 | Unidad no definida | SE REQUIERE:
MANTENCIÓN CORRECTIVA:
MANTENCIÓN CORRECTIVA MÓVIL 398(GK VF 98) OCTUBRE
TRABAJOS REALIZADOS:
INTERCAMBIO DESDE MOVIL 399
REPUESTOS NUEVOS
MANTENCIONES | SE REQUIERE:
MANTENCIÓN CORRECTIVA:
MANTENCIÓN CORRECTIVA MÓVIL 398(GK VF 98) OCTUBRE
TRABAJOS REALIZADOS:
INTERCAMBIO DESDE MOVIL 399
REPUESTOS NUEVOS
MANTENCIONES |
$ 2.149.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 2.149.800
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$ 2.149.800
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Total Neto
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$ 3.279.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 623.162
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$ 3.902.962
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.