Orden de Compra. Nº1660-1075-SE22 "MANTENCION PREVENTIVA DEL MOVIL 426(HP YT 23) Y MOVIL 04 (JG WG 36)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-1075-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA DEL MOVIL 426(HP YT 23) Y MOVIL 04 (JG WG 36)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1660-119-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2729 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 125400
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastián Alberto
Razón Social Valle Alto Servicios, Arquitectura, Ingeniería y C
R.U.T. 76.678.204-3
Sucursal Sebastián Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaSE REQUIERE: MANTENCIÓN PREVENTIVA: MANTENCIÓN PREVENTIVA MÓVIL 426( HP YT 23 ) SEPTIEMBRE TRABAJOS REALIZADOS: MANTENCION DEL MOTOR CHEQUEO GENERALSE REQUIERE: MANTENCIÓN PREVENTIVA: MANTENCIÓN PREVENTIVA MÓVIL 426( HP YT 23 ) SEPTIEMBRE TRABAJOS REALIZADOS: MANTENCION DEL MOTOR CHEQUEO GENERAL $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA: MANTENCIÓN PREVENTIVA MÓVIL 04(JG WG 36) SEPTIEMBRE TRABAJOS REALIZADOS: MANTENCION MOTOR CHEQUEO GENERALMANTENCIÓN PREVENTIVA: MANTENCIÓN PREVENTIVA MÓVIL 04(JG WG 36) SEPTIEMBRE TRABAJOS REALIZADOS: MANTENCION MOTOR CHEQUEO GENERAL $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.400
TOTAL OC $ 785.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.