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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-1089-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUPERMERCADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Salamanca |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Matilde Salamanca Nº 0113 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
2234,6546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2009 |
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Proveedor |
DECA-UNIMARC-KORLAET-BRYC |
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Razón Social |
RENDIC HERMANOS S.A.
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R.U.T. |
81.537.600-5 |
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Sucursal |
DECA-UNIMARC-KORLAET-BRYC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10152104
| Torta de borujo de neem | 1 | Unidad no definida | TORTA DE PIÑA | |
$ 5.881,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.881
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$ 5.881
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10152104
| Torta de borujo de neem | 1 | Unidad no definida | TORTA DE CHANTILLI | |
$ 5.881,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.881
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$ 5.881
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Total Neto
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$ 11.761
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.235
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$ 13.996
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.