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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-1167-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
70 UNID. DETERGENTE SPRAY ESPUMA PRELAVADO ENZIMÁTICO 750 CC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
129675 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-11-2025 |
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Proveedor |
AGINSA |
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Razón Social |
AGENCIAS INTERNACIONALES S.A
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R.U.T. |
76.824.390-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGINSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 70 | Unidad | DE DETERGENTE SPRAY ESPUMA PRELAVADO ENZIMÁTICO 750CC EVITA QUE SE SEQUE Y ADHIERE LA MATERIA ORGÁNICA, COMIENZA A DESCOMPONER SANGRE, GRASA, PROTEÍNA Y CARBOHIDRASA, ESPUMA DENSA DE LARGA DURACION, PH NEUTRO (NO ABRASIVO), 100% BIODEGRADABLE, MAYOR A 12 MESES DE VENCIMIENTO ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LO OFERTADO, Se solicita a proveedor que al momento de despachar productos estos deben venir con GUIA DE DESPACHO esto para respaldar la entrega efectiva de los productos, estar atento en por | MULTI -ACTIVE 8 |
$ 9.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 682.500
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$ 682.500
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Total Neto
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$ 682.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.675
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$ 812.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.