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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-1173-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ROPERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Salamanca |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Matilde Salamanca Nº 0113 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
38532 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2013 |
| • Recepción de Productos | · Recepción de Productos : Esta se realizará en la Bodega (Central o Farmacia) correspondiente al tipo del producto, las que se encuentran en Matilde Salamanca Nº 0113 , en los siguientes horarios:
· Lunes a Jueves : hasta las 16:30 horas.
· Viernes : hasta las 15:00 horas
· NO ENVIAR POR TUR BUS EMPRESA NO SE ENCUENTRA EN LA COMUNA |
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Proveedor |
Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz |
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Razón Social |
HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
83.535.000-2 |
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Sucursal |
Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132105 2239-11-LP09
| Sábanas de hospital | 52 | | (541551) SABANA CLINICA POLYGAL 200 HILOS CLINICA UNIDAD 511839 | (541551) SABANA CLINICA POLYGAL 200 HILOS CLINICA UNIDAD; Código: ;Región : IV
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$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.800
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$ 202.800
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Total Neto
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$ 202.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.532
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 241.332
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.