Orden de Compra. Nº1660-1174-CM13 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-1174-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Salamanca
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 20879,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2013
TítuloDescripción
• Recepción de Productos

·         Recepción de Productos : Esta se realizará en la Bodega (Central o Farmacia) correspondiente al tipo del producto, las que se encuentran en Matilde Salamanca Nº 0113 , en los siguientes horarios:

 

·         Lunes a Jueves                        :              hasta las 16:30 horas.

·         Viernes                                       :              hasta las 15:00 horas

·         NO ENVIAR POR TUR BUS EMPRESA NO SE ENCUENTRA EN LA COMUNA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos100 (673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR 673816(673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR; Código: 17280CP;Región : IV $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
Total Neto $ 111.000
Descuento $ 1.110
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.879
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 130.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.